岳陽市岳陽樓區(qū)司法局
2024年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī),編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場。
2、制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作,負(fù)責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。
3、管理指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作,管理直屬本局的法律服務(wù)機(jī)構(gòu),協(xié)助組織司法考試。
4、管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動。
5、代表政府實施法律援助工作 ,對受援對象提花法律服務(wù)。
6、管理指導(dǎo)全區(qū)街道鄉(xiāng)、司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會工作,負(fù)責(zé)全區(qū)“調(diào)委會”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的申報、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊工作,參與社會治安綜合治理。
7、負(fù)責(zé)對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作,承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8、負(fù)責(zé)對全區(qū)的社區(qū)矯正工作,承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
9、負(fù)責(zé)對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進(jìn)行集中收治。
10、指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。
11、管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政法工作,管理司法所編制和人事任免工作。
12、依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,及時預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛;進(jìn)行專項法制宣傳,提供相應(yīng)法律服務(wù)。
13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門現(xiàn)有干部職工76人,其中:公務(wù)員編制干部50人,事業(yè)編制職工26人。本部門內(nèi)設(shè):辦公室、政工室、行政復(fù)議股、規(guī)范性文件審查股、律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作管理股、法制宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)裝備股10個股室;下設(shè)三個二級機(jī)構(gòu):岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。
。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心,本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1418.09萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1418.09萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少88.46萬元,主要是因為壓縮了厲行節(jié)約。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1418.09萬元,其中,公共安全支出1155.20萬元,社會保障和就業(yè)支出159.46萬元,衛(wèi)生健康支出35.30萬元,住房保障支出68.14萬元。支出較去年減少88.46萬元,其中基本支出減少18.46萬元,項目支出減少70.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約,項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1418.09萬元,其中,公共安全支出1155.20萬元,占81.46%;社會保障和就業(yè)支出194.56萬元,占11.24%;衛(wèi)生健康支出35.30萬元,占2.49%;住房保障支出68.14萬元,占4.81%;具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1138.09萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)988.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出149.60萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為280萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出280萬元,主要用于社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助的服務(wù)、打擊毒品犯罪,維護(hù)社會治安等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款149.60萬元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少2.50萬元,降低66.67%,主要原因是落實中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額207.37萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類68.10萬元,服務(wù)類139.27萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計1128.92萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計696.84萬元;設(shè)備原值小計378.52萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計53.56萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底,本單位共有車輛3輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1418.09萬元,其中,基本支出1138.09萬元,項目支出270.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目6個,涉及項目支出的金額為280.00萬元,用于收治中心運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)項目,社區(qū)矯正安置幫教項目,法律援助辦案項目,矛盾多元化化解項目,法治普法項目,政府法律顧問及行政復(fù)議、行政監(jiān)督。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
。ò耍┡嘤(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
(見附件)