岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處位于城區(qū)中心,成立于1984年,2007年經(jīng)區(qū)劃調(diào)整后所轄范圍東起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鶚中路、北達(dá)巴陵中路,交通便利、商賈云集,是物流、人流、信息流匯集之地。轄區(qū)面積約7平方公里,常住人口5.5萬人,流動(dòng)人口約1.4萬人。轄區(qū)內(nèi)有市委、樓區(qū)四大家機(jī)關(guān)等在內(nèi)的117個(gè)轄區(qū)單位。街道管轄楊樹塘、五里牌、高山坡、花板橋、古井、四化建、佘家垅、運(yùn)通街、新城等9個(gè)社區(qū)居委會(huì)。
街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作,支持、幫助居委會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè),負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作,完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作;負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護(hù)轄區(qū)的良好秩序;負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,本單位設(shè)機(jī)構(gòu)包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室,F(xiàn)有人數(shù)74人,其中:在職編制61人(其中機(jī)關(guān)在職16人,站所在職45人);機(jī)關(guān)退休13人。
預(yù)算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處本級(jí)
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預(yù)算數(shù)1730.88萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1730.88萬元(經(jīng)費(fèi)撥款1580.88萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款150萬元)。收入較去年增加25.49萬元,主要原因是:人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
(二) 支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1730.88萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出116.86萬元,衛(wèi)生健康支出32.82,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1537.49萬元,住房保障43.71萬元。支出較去年增加25.49萬元,主要原因是:工資調(diào)資及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)增加25.49萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1730.88萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出116.86萬元,占6.75%;衛(wèi)生健康支出32.82萬元,占1.90%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1537.49萬元,占88.83%;住房保障支出43.71萬元,占2.53%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1548.88萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年度本單位項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為182萬,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出27萬,武裝經(jīng)費(fèi)5萬,其他支出150萬。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款117.97萬元,比上年減少10.5萬元,降低12.55%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)21萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)21萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比2020年減少2萬元,降低8.7%,主要原因是:厲行節(jié)約,降低相關(guān)費(fèi)用。
(三)一般性支出情況
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額264.1萬元,其中,其中工程類0萬元,貨物類124.1萬元,服務(wù)類140萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1730.88萬元,其中,基本支出 1548.88萬元,項(xiàng)目支出182萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》,第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表