第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
協(xié)助組織起草或?qū)徍苏到y(tǒng)公文,受理并研究政府各部門單位提請研究的事項,報區(qū)人民政府審定,負責區(qū)政府會議籌備,協(xié)助組織實施會議決定事項,督促政府各項工作的貫徹落實情況,負責組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作,負責應(yīng)急管理和政府值班工作,組織處理突發(fā)事件的處置工作,辦理和答復人大代表建議政協(xié)委員提案,負責我區(qū)戶籍準入管理工作,負責全區(qū)重大項目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項等。
2、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)66人,其中:在職編制37人;離退休29人。機關(guān)設(shè)置10個股室:文秘室、綜合股、總值班室(加掛岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理辦公室)、區(qū)政府督查室、政務(wù)公開與服務(wù)管理辦公室(電子政務(wù)管理辦公室)、建議提案和熱線辦公室、重點項目辦公室、法制辦公室、金融工作辦公室、民族宗教和外事僑務(wù)辦公室。其他事業(yè)機構(gòu)4個,分別為:岳陽樓區(qū)扶貧開發(fā)辦、岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)戶籍管理辦公室、禁毒辦。
二、部門收支總體情況
2018年部門預算收入為一般公共預算收入677.77;支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)677.77萬元,其中,一般公共預算撥款677.77萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少41.41萬元,主要是人頭經(jīng)費每人增加1.2萬元,總共增加44.4萬元,減少了項目經(jīng)費104萬元,其中減少會議費47萬元,視頻會議室維護13萬,戶口管理4萬,議案提案、市長區(qū)長信箱6萬,政府公開網(wǎng)7萬,暫住人口信息管理30萬,食品安全5萬,“打非”2萬,打擊傳銷經(jīng)費30萬元,電子政務(wù)線路租賃9萬;增加12345熱線工作8萬,調(diào)研20萬,督查19萬,老干2萬。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)677.77萬元,其中,一般公共服務(wù)支出516.02萬元,社會保障和就業(yè)支出117.17萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.19萬元,住房保障支出29.39萬元。支出較去年增加41.41萬元,主要增加社會保障和就業(yè)支出117.17萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.19萬元,住房保障支出0.43萬元,減少一般公共服務(wù)支出174.2萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入677.77萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為561.77萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為116.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中12345熱線工作30萬元,主要用于處理市熱線辦下派的各類工單,向有關(guān)責任單位交辦群眾反映的問題,并督促辦理,負責對承辦單位的辦理工作進行指導協(xié)調(diào)、督查和考核;督查28萬,主要用于主要用于督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道(鄉(xiāng))對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)人民政府領(lǐng)導有關(guān)指示貫徹落實情況,并及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導報告,負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作;值班應(yīng)急維穩(wěn)信訪20萬元主要用于區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導指示,協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作,以及本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;調(diào)研經(jīng)費20萬元,主要用于圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和具體工作部署,按照區(qū)人民政府的指示和確定的課題開展調(diào)查研究;重點辦5萬元,主要用于負責全區(qū)重大項目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作;老干8萬,主要用于老干活動的正常開展和老干節(jié)日慰問工作;掛職區(qū)長經(jīng)費5萬,主要用于掛職區(qū)長的生活工作開銷。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款106.49萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為43.00萬元,其中,公務(wù)接待費39.00萬元,公務(wù)用車運行費2.00萬元,因公出國(境)費2.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府政府采購預算總額76萬元,其中,政府采購貨物預算57萬元;政府采購服務(wù)預算19萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開表格情況
1.部門預算收支總表
2.收入預算總表
3.非稅收入征收計劃表
4.支出預算總表
5.支出預算分類匯總表
6.基本支出預算明細表--工資福利支出
7.基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出
8.基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9.一般公共預算撥款支出分類匯總表
10.政府性基金撥款支出分類匯總表
11.專項資金預算匯總表
12.“三公”經(jīng)費預算公開表
13.部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
14.項目支出預算績效目標申報表