第一部分
岳陽樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目服務中心2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
主要負責全區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造計劃制定的對接和協(xié)調,負責項目前期手續(xù)代辦;負責各項目部的業(yè)務指導、進度報送等工作。
2、機構設置
從預算單位性質來看,岳陽樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目服務中心部門預算只包括部本級預算。
二、部門預算單位構成
岳陽樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目服務中心只有本級,由岳陽樓區(qū)路燈管理所更名,沒有納入其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2018年岳陽樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目服務中心預算只包括本級預算的情況。2018年預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業(yè)單位經營服務等收入;支出包括本單位基本運行的經費。收入預算,2018年年初預算數(shù)42.45萬元,其中,一般公共預算撥款42.45萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元;收入較去年增加3.71萬元。主要原因是公共預算撥款收入較去年增加3.71萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)42.45萬元,一般公共服務42.45萬元,支出較去年增加3.71萬元,主要原因是工資福利支出較去年增加3.9萬元,一般商品和服務支出公用經費較去年增加2.81萬元,項目支出路燈管理經費較去年減少了3萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入42.45萬元,安排情況如下:
基本支出:2018年年初預算數(shù)為42.45萬元,為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級的機關運行經費,當年一般公共預算撥款 6萬元,2017年預算增加2.8萬元,上升87.5%
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數(shù)為 1元,其中,公務接待費 1萬元,公務用車購置及運行費 0元。公出國(境)費 0 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年 增加0.5萬元,主要原因是公務接待次數(shù)增加。
3、政府采購情況
2018年岳陽樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目服務中心政府采購預算總額1.2萬元,其中,政府采購貨物預算預算1萬元;政府采購服務預算 0.2萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1. 部門預算收支總表
2. 收入預算總表
3. 非稅收入征收計劃表
4. 支出預算總表
5. 支出預算分類匯總表
6. 基本支出預算明細表--工資福利支出
7. 基本支出預算明細表--商品和服務支出
8. 基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9. 一般公共預算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項資金預算匯總表
12. “三公”經費預算公開表
13. 部門(單位)整體支出預算績效目標
14. 項目支出預算績效目標