岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年部門決算公開
岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所概況
一、主要職能
交通質(zhì)量和安全監(jiān)督所主要負責執(zhí)行行上級有關農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程質(zhì)量監(jiān)督的方針政策,法律規(guī)定和技術標準、規(guī)范、規(guī)章。建立健全質(zhì)量監(jiān)督各項工作制度,具體組織實施農(nóng)村等工程質(zhì)量監(jiān)督工作。制定監(jiān)督計劃并具體實施。組織交竣工檢測和質(zhì)量
鑒定;做好質(zhì)量月報表工作,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全事故、設計工程質(zhì)量的重大問題及時向市交通局和市質(zhì)監(jiān)分站書面報告;承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他事項等工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成來看,岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所部門決算只包括部本級決算。
第二部分 岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分 岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度部門決算情況說明
一、關于岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年決算收入64.17萬元,同比2016年增加18萬元,增加了38.98%。2017年決算支出64.17萬元,同比2016年增加18萬元,增加了38.98%。
二、關于岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度收入決算情況說明
2017年決算收入64.17萬元,其中財政撥款收入64.17萬元,財政撥款收入占決算收入的100%。
三、關于岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度支出決算情況說明
2017年決算支出64.17萬元,其中基本支出64.17萬元,基本支出占決算支出100%。
四、關于岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入64.17萬元,同比2016年增加18萬元,增加了38.98%。2017年財政撥款支出64.17萬元,同比2016年增18萬元,增加了38.98%。
五、岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所 2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預算財政撥款支出64.17萬元,同比2016年增加18萬元,增加了38.98%。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
一般公共預算財政撥款支出64.17萬元,其中:基本支出64.17萬元,基本支出占一般公共預算財政撥款支出的100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
一般公共預算財政撥款支出64.17萬元,與年初預算數(shù)64.17萬元相同,其中:基本支出64.17萬元,與年初預算數(shù)64.17萬元相同。
六、關于岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出64.17萬元, 其中:工資福利支出55.17萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的85.97%;商品和服務支出5.68萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的8.85%;對個人和家庭的補助3.32萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的5.17%。
七、關于岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費支出0.36萬元,比年初預算減少了0.04萬元。因為“三公”經(jīng)費預算“零增長”的要求;無公務用車,購置費為0萬元;公務用車運行維護費0萬元,因我單位進一步嚴格管理和控制公務接待。
“三公”經(jīng)費支出0.36萬元,同比2016年減少了0.1萬元,減少了21.7%。公務用車購置費為0;公務用車運行維護費0萬元,因我單位進一步嚴格管理和控制公務接待。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待費0.36萬元,為本單位工作人員加班用餐,加班餐數(shù)為12次,總人數(shù)為108人。
八、關于岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度政府性基金預算收入支出決算情況
岳陽樓區(qū)交通和安全監(jiān)督所2017年度無政府性基金預算收入和支出。
九、其他重要事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關運行經(jīng)費支出5.68萬元,比2016年7.7萬元減少了2.02萬元,減少了了26.23%。主要原因是:勞務費比去年同期減少了。
(二)政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額1.25萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 1.25 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定,對照績效目標,對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求,有效防止了超預算;認真學習了財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律,防止了違法違紀行為的發(fā)生;認真落實了有關資金要求,主動及時上繳了年度結轉(zhuǎn)結余資金。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經(jīng)費
為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費
納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。