第一部分:
岳陽樓區(qū)圖書館2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
區(qū)圖書館是區(qū)文化體育新聞出版局下屬獨立核算的二級機構,其主要職責是
根據授權,負責采集與收藏各類文獻資料和本區(qū)文獻;開展文獻借閱、參考咨詢、信息服務、用戶培訓等讀者服務工作;指導全區(qū)圖書網絡系統(tǒng)的建設、維護和管理工作;對全區(qū)圖書館分館的業(yè)務輔導、人員培訓及圖書館研究工作;負責全區(qū)社區(qū)(農家)書屋工程建設的工作。
二、部門預算單位構成
根據編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制8名,其中正股級領導職數1名,副股級領導職數1名。現有人數13人,其中:在職編制4人;離退休9人。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我館本級預算。我館2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款,支出包括保障部機關基本運行的經費,也包括預算全民閱讀等專項經費。
(一)收入預算:2019年年初預算數80.19萬元,其中,一般公共預算撥款80.19萬元。收入較去年增加11.17萬元,主要原因是:工資津補貼提標、人員經費增加和新增加了項目。
(二)支出預算:2019年年初預算數80.19萬元,其中,文化體育與傳媒支出
52.68萬元,社會保障和就業(yè)4.98萬元,衛(wèi)生健康支出1.54萬元,住房保障2.99萬元,項目支出18萬元。支出較去年增加11.17萬元,主要原因是:基本支出增加6.17萬元、項目支出增加5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入80.19萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為62.19萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中:其中:圖書購置費支出5萬元,主要用于購買新的圖書;圖書館免費開放區(qū)級配套支出4萬元,主要用于圖書館免費開放;全民閱讀支出4萬元,主要用于讓市都參與到閱讀中來,場地租金5萬元,主要用于圖書館免費開放。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年部本級機關運行經費當年一般公共預算撥款6.30萬元,比2018年預算增加0.1萬元,增加1.59%。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為2.4萬元,其中,公務接待費2.4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年預算減少0.2萬元,下降5.09%!
3、政府采購情況
2019年我部政府采購預算總額3萬元,其中,政府采購貨物預算3萬元,政府采購服務預算50萬元。
4、國有資產占用使用情況說明:無國有資產預算
5、預算績效目標說明:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為80.19萬元,其中,基本支出62.19萬元,項目支出18萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質)
23、項目支出預算明細表(按部門預算經濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表