• 索 引 號(hào):400/2022-1975425
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)
  • 生成日期:2022-08-10 14:09:01.0
  • 公開(kāi)日期:2022-08-10
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算
來(lái)源:郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府 2022-08-10 14:09
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2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算 

目 錄 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購(gòu)情況 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、一般公共預(yù)算收入表 

4、支出總表 

5、支出分類(lèi)(政府預(yù)算) 

6、支出分類(lèi)(部門(mén)預(yù)算) 

7、基本支出表 

8、項(xiàng)目支出表 

9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算) 

10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算) 

11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算) 

12、項(xiàng)目A 

13、項(xiàng)目B 

14、項(xiàng)目C 

15、項(xiàng)目D 

16、財(cái)政撥款收支總表 

17、一般功能共預(yù)算支出表 

18、工資福利(政府預(yù)算) 

19、工資福利 

20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算) 

21、個(gè)人家庭 

22、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

23、商品服務(wù) 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府預(yù)算) 

27、政府性基金(部門(mén)預(yù)算) 

28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 

29、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 

30、單位資金 

31、專(zhuān)項(xiàng)清楚 

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目) 

33、采購(gòu) 

34、購(gòu)買(mǎi)服務(wù) 

35、情況 

36、人員 

37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

38、整體績(jī)效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建,指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè),完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制,優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障;擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面,把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。 

2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作,整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量,為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。 

3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策;在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上,加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè),充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。 

4、實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。 

5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作,接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),化解矛盾糾紛等。 

6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法,組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。 

7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、村民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。 

8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè),健全村自治平臺(tái),組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。 

9、履行法定職責(zé)。落實(shí)鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

現(xiàn)有人數(shù)133人,其中:在職編制87人;離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪(fǎng)辦6個(gè)職能辦公室,下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 

三、部門(mén)收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1,593.61萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1,593.61萬(wàn)元。收入較去年增加134.39萬(wàn)元,主要是因人員增加及人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算1,593.61萬(wàn)元,其中,國(guó)防支出5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出270.5萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出55.3萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,156.64萬(wàn)元,住房保障支出106.17萬(wàn)元。支出較去年增加134.39萬(wàn)元,主要是因人員增加及人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,593.61萬(wàn)元,具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1,536.27萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算57.34萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:兵役征集5萬(wàn)元,主要用于征兵宣傳、民兵訓(xùn)練及陣地建設(shè)等方面;一般行政管理事務(wù)2.34萬(wàn)元,主要用于撫恤金發(fā)放等方面;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.6萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少5.9萬(wàn)元,比上年預(yù)算下降3.63%,主要是2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未包含公務(wù)交通費(fèi)。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加3萬(wàn)元,主要是用于執(zhí)法大隊(duì)車(chē)輛的使用及維修。 

(三)一般性支出情況 

2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元,擬召開(kāi)鄉(xiāng)人大會(huì)、黨代會(huì)等會(huì)議,每次人數(shù)90人左右;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,擬開(kāi)展新晉公務(wù)員培訓(xùn)及青年干部培訓(xùn)等,共計(jì)30人次左右;擬舉辦端午、中秋、國(guó)慶、元旦等節(jié)慶活動(dòng)。 

(四)政府采購(gòu)情況 

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額189.37萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算101.77萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算35萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算52.6萬(wàn)元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,593.61萬(wàn)元,其中,基本支出1,536.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出57.34萬(wàn)元。

七、名詞解釋 

1、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

2、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。 

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

4、“三公”經(jīng)費(fèi):是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx