• 索 引 號(hào):400/2023-2091437
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)
  • 生成日期:2023-01-20 15:33:54.0
  • 公開日期:2023-01-20
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開
2023年岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算
來源:郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府 2023-01-20 15:33
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岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 2023年度

單位預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2023年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建,指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè),完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制,優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障;擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面,把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。

2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作,整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量,為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。

3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策;在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上,加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè),充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

4、實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,化解矛盾糾紛等。

6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法,組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。

8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè),健全村自治平臺(tái),組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。

9、履行法定職責(zé)。落實(shí)鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。

10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)132人,其中:在職編制86人;離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個(gè)職能辦公室,下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

 

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1546.26萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1546.26萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少47.35萬元,主要是因?yàn)槿藛T減少,以及特定目標(biāo)類業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)較去年減少。

(二)支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算1546.26萬元,其中一般公共服務(wù)支出4.14萬元,國防支出5.00萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出285.84萬元,衛(wèi)生健康支出45.45萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1118.00萬元,住房保障支出87.83萬元。支出較去年減少47.35萬元。其中基本支出減少12.35萬元,項(xiàng)目支出減少35萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槠渌青l(xiāng)社區(qū)支出中對(duì)特定目標(biāo)類的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1546.26萬元,其中,一般公共服務(wù)支出4.14萬元,占0.27%社會(huì)保障和就業(yè)支出285.84萬元,占18.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1118.00萬元,占72.30%;衛(wèi)生健康支出45.45萬元,占2.94%;住房保障支出87.83萬元,占5.68%;國防支出5萬元,占0.32%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1523.92萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1369.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出154.8萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算22.34萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7.34萬元,主要用于征兵宣傳、民兵訓(xùn)練及陣地建設(shè)等方面以及撫恤金發(fā)放等方面;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.00萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)154.8萬元,比上年預(yù)算減少1.8萬元,比上年預(yù)算下降1.1%,主要是2023年人員減少相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元),因公出國(境)費(fèi)0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少8.00萬元,主要是厲行節(jié)約,縮減非生產(chǎn)性開支。

(三)一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.00萬元,擬召開3次會(huì)議,人數(shù)90人,內(nèi)容為黨代會(huì)選舉產(chǎn)生郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子,人大會(huì)選舉產(chǎn)生政府領(lǐng)導(dǎo)班子;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)30人,內(nèi)容為新進(jìn)公務(wù)員中青年干部培訓(xùn);未計(jì)劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動(dòng)。

(四)政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算總額176.15萬元,其中,貨物類采購預(yù)算62.78萬元;工程類采購預(yù)算55.00萬元;服務(wù)類采購預(yù)算58.37萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202212月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)520.44萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)405.49萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)59.22萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)2.3萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.99萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)52.44萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至202212月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1546.26萬元,其中,基本支出1523.92萬元,項(xiàng)目支出22.34萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

2023年預(yù)算公開表-800032岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府.xlsx